Никита Токаев


  • Цитата:

    Сообщение от русская узбечка

    для подстраховки я бы хотела всё-таки подать её. Вопрос лишь в том, когда я это должна сделать.


    Для Вас установлен общий срок - 30.04.2015 г. - по доходам за 2014 год.(п. 1 ст. 229 НКРФ) Другого срока для Вашего случая в ст. 227.1 не предусмотрено.

    Одновременно, Кодекс не содержит запрета на предоставление декларации в более ранние сроки, напротив, к примеру, для индивидуальных предпринимателей установлены специальные сроки (п. 3 ст. 229 НК РФ) - в течении 5 дней со дня прекращения деятельности указанной в ст. 227 НК РФ представить налоговую декларацию о фактически полученных доходах в текущем налоговом периоде.

    Таким образом, по моему мнению, после оплаты последнего фиксированного платежа Вам уже можно заполнять декларацию и подавать её в налоговый орган в связи с окончанием работы.
    Написал Токаев Никита (ToNik) в теме Когда мне подавать декларацию? 06.05.2014 12:44

  • Цитата:

    Сообщение от русская узбечка

    иностранный гражданин, работающий по патенту у физических лиц


    Может Вы не учли ст. 346.52 Налогового Кодекса РФ ? - Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в налоговые органы не представляется.
    Написал Токаев Никита (ToNik) в теме Когда мне подавать декларацию? 06.05.2014 01:17

  • Цитата:

    Сообщение от Матрос Роман

    где его можно посмотреть ?


    Smile здесь http://13percent.ru/index/zajavlenija/0-17
    Написал Токаев Никита (ToNik) в теме Возврат подоходного налога 13% при покупке жилья 06.03.2014 08:42

  • Цитата:

    Сообщение от Матрос Роман

    Уважаемые юристы! Подскажите как сделать правильно: налоговый вычет в полном размере получить за один раз не удастся, поэтому планируется подать на возврат НДФЛ за 2013 и заявление, чтобы не удерживали НДФЛ в 2014. Как правильно поступить:
    1. Подать две декларации 3НДФЛ и два заявления.
    2. Подать одну декларацию 3 НДФЛ и два заявления.
    3. Это все неправильно, нужно сделать как-то по другому ?



    Вариант первый подходит.

    подать на возврат две декларации НДФЛ за 2013 - одну в инспекцию, вторую с отметкой о принятии Вам
    и два заявления, чтобы не удерживали НДФЛ в 2014 - одно в инспекцию, второе Вам с отметкой о принятии.
    Вторые экземпляры сохраняете минимум до полного возврата налога.
    Написал Токаев Никита (ToNik) в теме Возврат подоходного налога 13% при покупке жилья 05.03.2014 20:35

  • Цитата:

    Сообщение от Маняш Ка

    Подаются ли какие-то документы в налоговую в 2015, будет ли какой-то вычет?



    Если сумма из пункта 5.2. (налоговая база) справки 2 НДФЛ за 2014 г. будет равна ноль, то и вычета не будет! и документы подавать не надо.
    Написал Токаев Никита (ToNik) в теме Возврат подоходного налога 13% при покупке жилья 26.11.2013 13:16

  • Цитата:

    Сообщение от Маняш Ка

    Здравствуйте. В 2012 купили квартиру, в 2013 получили первый вычет с покупки. В 2014 ухожу в декрет. Соответственно, в 2014 сделаю второй вычет за 2013 год. А вот как будет с тем годом (2014), когда буду в декрете? Подаются ли какие-то документы в налоговую в 2015, будет ли какой-то вычет? Спасибо



    Справку 2-НДФЛ за 2014 г. нужно будет взять у работодателя и сумма из пункта 5.2. (налоговая база)это и будет Вашим вычетом 13% от которого Вы хотите вернуть.
    Одновременно, если помимо трудового договора у Вас будут иные доходы облагаемые налогом по ставке 13 % (предпринимательская деятельность, сдача имущества в аренду и т.д., то эту сумму нужно взять в расчёт тоже.
    Написал Токаев Никита (ToNik) в теме Возврат подоходного налога 13% при покупке жилья 26.11.2013 13:12

  • Цитата:

    Сообщение от Pul's

    Существует ли у Займодателя обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ?

    Да.
    Налоговая декларация представляется физическими лицами - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров гражданско-правового характера (п.1 ст. 229 Налогового Кодекса РФ)

    Цитата:

    Сообщение от Pul's

    за какой период


    2008 и 2012 гг. (судя по Вашему описанию)
    В зависимости от условий договора у заимодавца - физического лица может возникнуть доход, подлежащий обложению НДФЛ. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ датой фактического получения дохода в виде процентной платы считается день выплаты такого дохода физическому лицу; сумма возвращенного займа доходом заимодавца не является (Письмо УФНС РФ по г. Москве от 30.09.2009 N 20-14/3/101546).

    Цитата:

    Сообщение от Pul's

    какая сумма должна быть отражена в декларации?


    сумма в декларации = сумма займа "минус" всё отданное Вам по сделке
    (ст. 210 НК РФ + указанное выше письмо)
    Написал Токаев Никита (ToNik) в теме обязанность по представлению декларации по ндфл 18.07.2013 23:28